|
|
Faktúra |
51202600499
|
Čistenie kanalizácie
|
111,29 |
s DPH |
Objednávka č. 09/2026
|
|
06.05.2026 |
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260044
|
Piktogram
|
34,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
OHNÍK s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
6007200133
|
Dodávka tepla a TÚV - vyúčtovanie za r. 2025
|
-12.976.93 |
s DPH |
|
1010511018
|
05.05.2026 |
TEHO s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
05.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8387902319
|
Služby pevnej siete 04/2026
|
32,47 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8387890191
|
Služby mobilnej siete 04/2026
|
9,79 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026009
|
Kuchynské potreby - zvyšné centy
|
261,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
MIRDEN plus s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
04.07.2026 |
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní služieb EB
|
Zriadenie a poskytovanie služieb EB
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Prima banka Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
512600453
|
Čistenie kanalizácie
|
820,69 |
s DPH |
Objednávka č. 09/2026
|
|
28.04.2026 |
Bytový podnik mesta Košice s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26188
|
Spracovanie PaM za 04/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260751
|
Nákup tonerov
|
153,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
WAY-COPY SK s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
26187
|
Spracovanie účt. za 04/2026
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
04.07.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2026
|
|
s DPH |
|
|
24.04.2026 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Základnej škole |
|
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2807492
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.03.2026-19.04.2026
|
34,00 |
s DPH |
|
04608280
|
23.04.2026 |
Lindstrom s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
20.05.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
20260659
|
Čistiace prostriedky
|
950,42 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
COBA TRADE Int. s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601734
|
Používanie aktuálnej verzie 04-06/2026
|
290,28 |
s DPH |
|
|
20.04.2026 |
Seyfor Slovensko s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002767
|
Čipové prívesky 150 ks
|
129,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
9126002752
|
Modul pre školy nad 300 žiakov
|
219,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
FA2622152
|
Spojky, prepojovací kábel
|
37,86 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Datacomp s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
29.04.2026 |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
7122437984
|
Dodávka elektriny 03/2026
|
1 615,32 |
s DPH |
Zmluva č. 6410022516
|
|
14.04.2026 |
ZSE - Energetika Slovensko a. s. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
20260658
|
Nákup tonerov
|
298,50 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
WAY-COPY SK s. r. o. |
Základná škola, Užhorodská 39, Košice |
Mgr. Jana Nimcová |
riaditeľka školy |
16.04.2026 |
26.05.2026 |